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예산집행 현황

정신건강복지센터 인력확충(보조)
회계연도
 2024
회계
 일반회계
조직
 보건의료원 보건의료원
기능
 보건 보건의료
정책사업
 평생건강관리
단위사업
 건강증진
사업개요
사업목적
 ㅇ (정책방향) 지역사회 정신건강증진 서비스 제공 역량 강화 ㅇ (업무부담경감) 서비스 수요에 비해 적은 인력으로 업무를 수행함에 따라 수반되는 서비스의 질 저하 및 종사자의 소진 방지
사업기간
 20240101 ~ 20281231
총사업비
 972,888,000
사업규모
 (예산) 인력 1인당 37,440천원 (국비50%,도비10%,시군비40%)
사업내용
 
지원형태
 직접수행
지원조건
 지역 특성에 맞는 맞춤형 사업 추진 계획이 있어 그 추진을 위한 인력 충원이 필요할 경우에는 동 사업계획 및 필요 인력 수를 제출
사업위치
 
시행주체
 평창군(의료지원과)
추진근거
 2017~2020년도 신규충원인력의 대한 순수 인건비임 (사업비 사용 절대불가) (기간제 6명 , 공무직1명 인건비)
추진경위
 
추진계획
 
소요재원
소요재원에 대한 재원별, 예산액, 예산성립후 증 감액 등의 안내
재 원 별 예 산 액 예산성립후 증감액 예산현액
3,600,000 0 3,600,000
국고보조금 0 0 0
지특보조금 0 0 0
기금보조금 1,800,000 0 1,800,000
특별교부세 0 0 0
시·도비 360,000 0 360,000
시·군·구비 1,440,000 0 1,440,000
지방채 0 0 0
월별배정액
월별배정액에 대한 월별 안내
1월 2월 3월 4월 5월 6월
30,000,000 30,000,000 10,000,000 20,000,000 20,000,000 21,000,000
7월 8월 9월 10월 11월 12월
20,000,000 20,000,000 30,000,000 20,000,000 12,000,000 6,440,000
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